證券代碼:300961????????證券簡稱:深水海納???????公告編號:2023-021
(資料圖片)
????????????深水海納水務集團股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??深水海納水務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2023?年?8?月?17?日召
開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議,審議通過了《關于擬
續聘會計師事務所的議案》,擬續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下
簡稱“大華事務所”)為公司?2023?年度審計機構,本事項尚需提交股東大會審議,
具體情況說明如下:
??一、擬聘任會計師事務所基本情況
??(一)機構信息
??名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)
??成立日期:2012?年?2?月?9?日成立(由大華會計師事務所有限公司轉制為特
殊普通合伙企業)
??組織形式:特殊普通合伙
??注冊地址:北京市海淀區西四環中路?16?號院?7?號樓?1101
??首席合伙人:梁春
??截至?2022?年?12?月?31?日合伙人數量:272?人
??截至?2022?年?12?月?31?日注冊會計師人數:1603?人,其中:簽署過證券服務
業務審計報告的注冊會計師人數:1000?人
??主要行業:制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地
產業、建筑業
??本公司同行業上市公司審計客戶家數:4?家
??已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣
行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
??大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?6?次、監
督管理措施?31?次、自律監管措施?2?次、紀律處分?1?次;90?名從業人員近三年因
執業行為分別受到刑事處罰?0?次、行政處罰?6?次、監督管理措施?42?次、自律監
管措施?5?次、紀律處分?2?次。
??(二)項目信息
月開始從事上市公司審計,2019?年?12?月開始在大華事務所執業,2022?年開始為
本公司提供審計服務;近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過
年?1?月開始從事上市公司審計,2019?年?12?月開始在大華事務所執業,2022?年開
始為本公司提供審計服務;近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超
過?5?家次。
年?1?月開始從事上市公司審計,2021?年?9?月開始在大華事務所執業,2021?年?11
月開始從事復核工作,近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過?3
家次。
??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年因執業行為受到
刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措
施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情
況,詳見下表:
????????????????????????????處理處罰
序號???姓名?????處理處罰日期???????????????????實施單位??????事由及處理處罰情況
?????????????????????????????類型
?????????????????日??????????措施??????員會上海專員辦????2020?年年報審計項目
???????????????????????????????????????????????東莞勤上光電股份有限
?????????????????日??????????措施??????員會廣東監管局
???????????????????????????????????????????????項目
????大華事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執
行本項目審計工作時保持獨立性。
????審計收費定價原則:根據本公司的實際業務情況、所處行業和會計處理復雜
程度等多方面因素,以及根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工
作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
????二、履行的審批程序
????公司董事會審計委員會認為:大華事務所具備提供審計服務的專業能力和資
質,符合《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性的要求,具有良好的誠信記
錄和投資者保護能力,審計委員會對大華事務所提供的資料進行審核并進行專業
判斷,認為大華事務所在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿
足公司對于審計機構的要求,同意續聘大華事務所為公司?2023?年度審計機構,
并同意提交公司董事會審議。
????公司獨立董事事前認可意見:大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有執行
證券、期貨相關業務的審計資格,具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗與能
力,能夠滿足公司財務審計的工作要求。該事務所在擔任公司?2022?年度審計機
構過程中,遵循獨立、?客觀、公正的執業準則,較好地完成了約定的服務內容,
順利完成了公司年度審計工作。我們一致同意續聘大華會計師事務所(特殊普通
合伙)為公司?2023?年度審計機構,并同意將《關于擬續聘會計師事務所的議案》
提交公司董事會審議。
??公司獨立董事獨立意見:大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券、
期貨相關業務的審計資格,具有為上市公司提供審計服務的豐富經驗和能力,我
們認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)能夠滿足公司?2023?年度審計工作的
質量要求,能夠獨立完成公司?2023?年度審計工作。公司聘任大華會計師事務所
(特殊普通合伙)擔任公司?2023?年度審計機構有利于保持公司審計工作的連續
性和穩定性,保證公司?2023?年度財務報表的審計質量,公司聘任大華會計師事
務所(特殊普通合伙)的決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》《公司章程》等的相關規定,不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意續聘大華會計師事務所(特殊普通
合伙)為公司?2023?年度審計機構,并同意將該事項提交公司股東大會審議。
第四次會議決議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》,同意續聘大華
事務所為公司?2023?年度審計機構,該事項尚需提交股東大會審議。
??本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
??四、備查文件
??特此公告。
深水海納水務集團股份有限公司董事會
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